Отразить в регламентированном учете 1с

Отразить в регламентированном учете 1с ГИС ЖКХ

10.

rokhin

Сейчас в теме

С радостью сообщаю, что нашел причину по которой я получил это недоразумение.
Очень рад, что механизмы в ЕРП работают так, как заявлено в документации.

Всему виной скрытый атрибут табличной части большинства документов.

, который неуправляем, в некоторых документах даже не виден.

Суть: В номенклатуре поменяли Группу финансового учета. А уже до этого было созданы документы с этой номенклатурой. В результате, после изменения номенклатуры в документах не поменялись реквизит ГруппаФинансовогоУчета у Вида запасов.

Прошу прощения у всех, кого моей статьей ввел в заблуждение. Спасибо всем, кто аргументированно обсуждал проблему.

Ниже запросы, которые помогут найти проблемные документы (не все виды документов). И наверно следует задуматься о создании инструмента, который позволил исправить подобную проблему.

ВЫБРАТЬ
РеализацияТоваровУслугВидыЗапасов. Ссылка КАК Ссылка,
РеализацияТоваровУслугВидыЗапасов. ВидЗапасов. ГруппаФинансовогоУчета КАК ВидЗапасовГруппаФинансовогоУчета,
РеализацияТоваровУслугВидыЗапасов. АналитикаУчетаНоменклатуры. Номенклатура КАК АналитикаУчетаНоменклатурыНоменклатура,
РеализацияТоваровУслугВидыЗапасов. АналитикаУчетаНоменклатуры. Номенклатура. ГруппаФинансовогоУчета КАК АналитикаУчетаНоменклатурыНоменклатураГруппаФинансовогоУчета­
ИЗ
Документ. РеализацияТоваровУслуг. ВидыЗапасов КАК РеализацияТоваровУслугВидыЗапасов
ГДЕ

И РеализацияТоваровУслугВидыЗапасов. Ссылка. Проведен

УПОРЯДОЧИТЬ ПО
РеализацияТоваровУслугВидыЗапасов. Ссылка. Дата

ВЫБРАТЬ
РеализацияТоваровУслугВидыЗапасов. Ссылка КАК Ссылка,
РеализацияТоваровУслугВидыЗапасов. ВидЗапасов. ГруппаФинансовогоУчета КАК ВидЗапасовГруппаФинансовогоУчета,
РеализацияТоваровУслугВидыЗапасов. АналитикаУчетаНоменклатуры. Номенклатура КАК АналитикаУчетаНоменклатурыНоменклатура,
РеализацияТоваровУслугВидыЗапасов. АналитикаУчетаНоменклатуры. Номенклатура. ГруппаФинансовогоУчета КАК АналитикаУчетаНоменклатурыНоменклатураГруппаФинансовогоУчета­
ИЗ
Документ. РеализацияТоваровУслуг. ВидыЗапасов КАК РеализацияТоваровУслугВидыЗапасов
ГДЕ

В рамках данной статьи мне хотелось обобщить в одном месте накопленную информацию по закрытию периода в 1С:ERP. Цель – дать консультанту, внедряющему регламентированный учет и расчет себестоимости в 1С:ERP, инструмент, с помощью которого он сможет понять, на основании чего в Закрытии месяца появляются те или иные операции, какие регистры анализирует система, какие действия должны быть выполнены по результатам.

Пикурен Вера Александровна

Работает в ВЦ «Раздолье» с 2005 года. В настоящее время – руководитель проектов. Начинала с внедрения конфигурации «1С:УПП», с 2015 года занимается внедрением 1С:ERP. За это время успешно запустила на 1С:ERP 6 заводов. Последний проект (АО НПО ЛЭМЗ) стал победителем Конкурса корпоративной автоматизации «1С:Проект года» в номинации «Лучший проект года в предметной области Бухгалтерский и налоговый учет» (

Статья дополняет онлайн-курс «Практические аспекты внедрения регламентированного учета и расчета себестоимости в 1С: на крупных промышленных предприятиях» —

Статью я написала в том числе и потому, что в последнее время довольно часто на форумах можно встретить переписку, что в результате обновления программы в закрытии месяца стали появляться какие-то операции, которых там раньше не было, и некоторые классифицируются как не выполненные или выполненные с ошибками. Я решила рассмотреть в данной статье, что именно и как проверяет 1С:ERP в данный момент (релиз 2.4.10.94) и можно ли какое-то сообщения просто игнорировать.

Статью я писала на примере базы с настройками:

  • Затраты – 2.2.
  • Внеоборотные активы – 2.4.

Начну с общей информации:

Рабочее место «Закрытие месяца» находится в разделе «Финансовый результат», при этом по ходу работы могут вызываться другие вспомогательные обработки (например, «Распределение материалов и работ»). Такие рабочие места могут быть вызваны чаще всего отдельно, через свои разделы, о чем я буду говорить дальше по ходу.

Рабочее место «Закрытие месяца» состоит из последовательного списка операций, объединенных в группы по смыслу.

Что-то вроде этого:


Отразить в регламентированном учете 1с

Под «последовательным списком» я имею в виду, что если начать выполнение какой-то операции в середине списка, то сначала будут запущены все невыполненные пункты ДО нужной строчки.

Также можно нажать вверху списка большую желтую кнопку «Выполнить операции», которая запустит последовательно обработку всех пунктов.

Особняком стоит самый первый блок «Данные операции требуется выполнить вручную». Как понятно из названия, программа не будет пытаться выполнять шаги из данного списка, перейдя сразу к следующему разделу.

Процедура закрытия запускается за месяц. При этом, если 1С по ходу работы будет автоматически формировать какие-то документы (например, «Расчет себестоимости»), то они будут вводиться последним днем закрываемого периода. Расчет выполняется в целом по управленческому и регламентированному учету, потому что в 1С:ERP эти два вида учета очень тесно переплетены; возможные разницы между ними минимальны (но все-таки есть).

Можно установить отбор по одной или нескольким организациям, либо запустить расчет сразу по всей группе компаний.

Обратите внимание, процедуры закрытия месяца представляют собой фоновое задание. Что это означает? Что вы можете запустить их на ночь (процедура обычно очень длительная), свернуть окно и заниматься другими вопросами в программе. Бывает, что такое поведение приводит к непониманию со стороны пользователей: например, бухгалтер пытается запустить закрытие периода, а система никак не реагирует на его действия. Обычно это означает, что процедура уже была кем-то запущена ранее, и до сих пор продолжается (второй раз она в этом случае не стартует).

Увидеть работу фонового задания можно в разделе «НСИ и Администрирование» — «Обслуживание» — «Регламентные операции» — «Регламентные и фоновые задания» — «Фоновые задания».

Там же его при необходимости можно прервать.

Теперь вернемся непосредственно к списку операций Закрытия месяца. Важно понимать, что он может содержать в себе разный набор шагов от месяца к месяцу. Все зависит от того, какие документы вводились в систему.

Результат выполнения закрытия шага тоже отражается в списке:

В списке есть такое понятие, как «Предыдущий этап». Оно означает, что если закрытие месяца было выполнено успешно, а потом запущена заново какая-то процедура из середины списка, то этапы, для которых она является предыдущей, переведутся в статус «не выполнено» и их надо будет запускать еще раз.

В программе есть регистр сведений «Выполнение операций закрытия месяца», в котором содержится информация о шагах процедуры закрытия: сколько времени и когда она выполнялась, были ли ошибки. Также там можно увидеть операции, которые выполняются в данный момент.

Дальше рассмотрим наиболее часто встречающиеся процедуры, как на них повлиять и то, на что нужно обратить внимание. Полный список операций справочно указан в конце статьи.

Взаиморасчеты и переоценка валютных средств

О том, что данный шаг необходим, сигнализирует наличие движений в регистрах «Расчеты с клиентами» или «Расчеты с поставщиками» за месяц. Если они есть, то дальше проверяются регистры сведений «Задания к распределению расчетов с клиентами» и «Задания к распределению расчетов с поставщиками». Если в них есть записи за месяц закрытия или раньше, тогда данный шаг отмечается как требующий выполнения.

Движения будут формироваться в автоматическом режиме при запуске процедур закрытия периода.

В ходе выполнения операции происходит зачет авансов по покупателям и поставщикам. По покупателям: в документы добавляются и актуализируются записи по регистру «Расчеты с клиентами по документам», по поставщикам, соответственно, по регистру «Расчеты с поставщиками по документам». Также при необходимости выполняется переоценка взаиморасчетов.

После завершения процедуры система удаляет записи в регистрах сведений «Задания» по конец текущего месяца и формирует записи на начало следующего месяца, чтобы зафиксировать необходимость восстановления расчетов в будущих периодах.

При необходимости записи в регистрах сведений «Задания к расчету» можно откорректировать вручную (удалить или добавить). Это может понадобиться в случае ошибочного ввода документа в закрытый период или других нестандартных операций.

Регистры накопления «Расчеты с клиентами», «Расчеты с поставщиками»; Регистры сведений «Задания к распределению расчетов с клиентами», «Задания к распределению расчетов с поставщиками».

Расчет авансов по покупателям и поставщикам, корректировка и добавление движений в документы расчетов с контрагентами.

Документы взаиморасчетов с актуальными движениями.

Переоценка денежных средств и финансовых инструментов.

В данном шаге система сигнализирует о необходимости провести переоценку средств. Для этого 1С: анализирует регистр сведений «Задания к закрытию месяца» с видом операции «Переоценка денежных средств и финансовых инструментов». Если в нем есть запись, тогда шаг фиксируется как требующий выполнения.

Про ГИС ЖКХ:  НАША СВЯЗЬ МЖИ И Т Д

Если записей в регистре сведений на нужный период нет, но есть проведенный документ «Регламентная операция» с типом с типом операции «Переоценка сумм в валюте фин. Отчетности», то шаг отмечается как выполненный.

При закрытии месяца регламентная операция формируется автоматически. В ходе ее выполнения перецениваются данные:

Регистр сведений «Задания к закрытию месяца», документ «Регламентная операция».

Автоматическая переоценка средств.

Оформление выработки сотрудников

В ходе данного шага система проверяет необходимость отразить выработку сотрудников и было ли это уже сделано в системе.

Сначала анализируются обороты по регистру накопления «ТрудозатратыКОформлению» за месяц. Если обороты есть, то 1С: показывает операцию «Оформление выработки сотрудников» в списке требуемых операций.

Обороты по данному регистру появляются в системе в том случае, если Вы в «этапе производства» или в документе «Производство без заказа» или в «Заказе на ремонт» показали выполнение работ (на вкладке «Трудозатраты»).

Дальше программа анализирует остатки по тому же регистру. Если остатки есть, то это означает, что не вся требуемая выработка была оформлена, и нужно ее допровести.

Неоформленные документы можно увидеть и оформить через специальное рабочее место «Выработка сотрудников», которое вызывается как непосредственно из формы закрытия, так и из Журнала «Документы производства».

Обратите внимание, что данная операция не отключается. Документы «Выработка сотрудников» будут автоматически доформированы. И если у вас в системе раньше уже было сделано начисление зарплаты и отражение ее в учете, то новые суммы сдельной зарплаты просто не будут учтены в блоке учета затрат: они попадают туда документом «Отражение зарплаты в финансовом учете», а появление новых данных по зарплате не является для 1С:ERP поводом перезаполнять другие документы.

Таким образом, если Вы в ходе закрытия периода, наткнулись на неоформленную выработку, то необходимо остановиться, и в первую очередь проанализировать вопросы начисления и выплаты зарплаты. Если уже все начислено и выплачено (и исправлению не подлежит), то надо прорабатывать (методом проб и ошибок, потому что типовых механизмов нет) перенос неучтенной сделки на другой месяц. Отключить автоматическое формирование документов «Выработка сотрудников» нельзя.

РН «Трудозатраты к оформлению».

При необходимости формируются документы «Выработка сотрудников».

Отражение зарплаты в финансовом учете

В ходе данного шага программа проверяет и при необходимости предлагает сформировать документ «Отражение зарплаты в финансовом учете».

Сначала анализируются обороты по РН «НачисленияУдержанияПоСотрудникам».

Движения в данном регистре формируются зарплатными документами, и для системы означают, что расчет зарплаты ведется в этой же самой базе. И тогда в списке необходимых операций появляется пункт «Отражение зарплаты в финансовом учете».

Дальше система смотрит наличие проведенного документа «Отражение зарплаты в финансовом учете» за закрываемый период. Если он есть, тогда операция считается выполненной. Если проведенный документ отсутствует, то пункт помечается как проблемный. Надо понимать, что проверяется просто наличие документа, а не его качество: контроль за тем, что вся зарплата отражена в документе, остается за пользователем.

В отличие от выработки, здесь сама система ничего не будет пытаться создавать или проводить ранее созданные документы.

РН «НачисленияУдержанияПоСотрудникам», документ «Отражение зарплаты в финансовом учете».

Автоматически документы не создаются.

Нет (только ручной ввод и проведение документа).

Начисление амортизации ОС

В данном шаге система проверяет статус по начислению амортизации ОС. Она ориентируется на два объекта: регистр сведений «Задания к расчету амортизации ОС» и документ «Амортизация и износ основных средств». Если есть запись в регистре сведений в месяц закрытия (или раньше), то в списке операций появляется шаг про начисление Амортизации ОС, который требует выполнения. Если записи в регистре сведений нет, но есть проведенный документ «Амортизация», тогда операция в списке показывается как выполненная.

При запуске процедуры закрытия система будет создавать и проводить «Амортизацию» автоматически.

Отмечу, что регистр сведений «Задания к расчету амортизации ОС» можно редактировать вручную: при необходимости можно удалять или добавлять записи, менять их период.

Регистр сведений «Задания к расчету амортизации ОС», документ «Амортизация и износ основных средств».

Документ по начислению амортизации создается автоматически.

Формирование движений по ОС и НМА

В ходе данной процедуры система выполняет актуализацию движений, для формирования которых требуются данные о начисленной амортизации и стоимости ОС и НМА, актуализируются движения в документах:

О необходимости ее выполнения сигнализирует наличие записей в регистре сведений «Задания к формированию движений по внеоборотным активам» с периодом в месяце закрытия или раньше. Если они есть, то программа при запуске процедуры закрытия периода допишет недостающие движения в документы по ОС. Список документов система берет из регистра сведений «Документы по ОС». Оба регистра сведений при необходимости можно откорректировать вручную.

Регистр сведений «Задания к формированию движений по внеоборотным активам».

Актуализация движений документов по ОС.

Правильные движения в документах:

Погашение стоимости ТМЦ в эксплуатации

В данном шаге система проверяет статус по ТМЦ в эксплуатации. Она ориентируется на два объекта: регистр сведений «Задания к погашению стоимости ТМЦ в эксплуатации» и документ «Погашение стоимости ТМЦ в эксплуатации». Если есть запись в регистре сведений в месяц закрытия (или раньше), то в списке операций появляется шаг про Погашение стоимости, который требует выполнения. Если записи в регистре сведений нет, но есть проведенный документ «Погашение стоимости», тогда операция в списке показывается как выполненная.

При запуске процедуры закрытия система будет создавать документ «Погашение стоимости» автоматически.

Регистр сведений «Задания к погашению стоимости ТМЦ в эксплуатации», документ «Погашение стоимости ТМЦ в эксплуатации».

Автоматическое создание документа по погашению стоимости.

Расчет налога на имущество

В данном шаге система сигнализирует о необходимости расчета налога на имущество. Другие имущественные налоги (транспортный и земельный) система анализирует похожим образом.

Итак, в первую очередь система проверяет по организации регистр сведений «Ставки налога на имущество». Если они есть, значит, организация является плательщиком налога на имущество, и тогда надо двигаться дальше.

Вторым шагом система проверяет настройки учетной политики: если в ней установлена уплата авансов по имущественным налогам, тогда в квартальные месяцы 1С будет показывать необходимость рассчитать налог на имущество.

Затем 1С анализирует регистр сведений «Задания к закрытию месяца» с видом операции «Расчет налога на имущество». Если в нем есть запись, тогда шаг фиксируется как требующий выполнения. Если записей в регистре сведений на нужный период нет, но есть проведенный документ «Регламентная операция» с типом операции «Расчет налога на имущество», то шаг отмечается как выполненный.

При закрытии месяца расчет налога проходит в автоматическом режиме.

Автоматический расчет налога на имущество (при необходимости).

Распределение производственных затрат

В ходе данного шага производится настройка распределения материальных и нематериальных затрат на затраты и выпущенную продукцию. Создаются документы «

Обработка создания документов также может быть вызвана в разделе «Производство» — «Распределение расходов».

При открытии она анализирует данные 3х регистров: прочие расходы, материалы и работы в производстве, себестоимость товаров. По ним программа определяет полный список производственных расходов, которые требуется распределить в текущем периоде. Дальше по каждому сочетанию аналитик «Организация» + «Подразделение» + «Статья расходов» + «Направление деятельности» + «Аналитика расходов» проверяется наличие отдельного документ «Распределение расходов на себестоимость».

Если документы созданы не все или по введенным ранее документам обнаружена ошибка распределения, то операция отмечается как требующая выполнения.

При запуске процедуры будут сформированы недостающие документы. При этом само распределение происходит на следующем этапе.

Бывает так, что уже в ходе процесса закрытия вносятся какие-то исправления в первичные документы. Это может приводить к тому, что меняется аналитика затрат. Но если документ «Распределение расходов» уже был создан по старой аналитике, то он в системе так и останется (проведенным, но без движений). На новую аналитику будет создан новый документ.

Документы создаются с теми настройками, которые установлены у статьи расходов по умолчанию. При желании настройки могут быть изменены вручную.

Обратите внимание, что если документ «распределение расходов» в системе уже есть по нужной аналитике, то второй раз он не будет переформироваться. То есть если Вы вдруг поменяли базу распределения в статье затрат, то в ранее сформированном документе он останется без изменений. Это особенно важно при начале эксплуатации системы, когда происходит ее донастройка: обычно перед каждой итерацией закрытия мы помечаем документы распределения на удаление, чтобы они формировались заново.

Про ГИС ЖКХ:  Описание процесса регистрации

Уже созданные документы «Распределение расходов», данные регистров «Прочие расходы», «Себестоимость товаров», «Материалы и работы в производстве».

Создаются недостающие документы распределения расходов.

Документы «Распределение расходов».

Распределение затрат и расчет себестоимости

В ходе данного этапа программой выполняется актуализация движений регистров партионного учета и себестоимости, распределение доп. расходов, формируются отложенные движения по регистрам партий. Также рассчитываются доли списания косвенных расходов.

Необходимость выполнения данного шага система анализирует по регистру сведений «Задания к расчету себестоимости». Если в нем есть запись (на период закрытия или раньше), тогда шаг фиксируется как требующий выполнения. Если записей в регистре сведений на нужный период нет, но есть проведенный документ «Расчет себестоимости», то шаг отмечается как выполненный.

Регистр сведений задания к расчету себестоимости можно при необходимости скорректировать вручную.

В ходе расчета себестоимости выполнятся расчеты:

Если по ходу выполнения процедур у системы возникли какие-то сложности, препятствующие расчету, то 1С запишет их в регистр сведений «Ошибки расчета партий и себестоимости». До продолжения закрытия периода с зафиксированными ошибками надо сначала разобраться, иначе на выходе будут получены неверные данные.

Регистр сведений «Задания к расчету себестоимости».

Автоматически формируются движения по регистрам партионного учета и себестоимости, выполняется расчет партий.

Актуальные движения по документам ТМЦ (с рассчитанными партиями, распределением дополнительных расходов и т.д.).

Документ «Регламентная операция» с типом операции «Расчет долей списания косвенных расходов».

Документ «Расчет себестоимости товаров».

Программа анализирует регистр сведений «Задания к закрытию месяца» с видом операции «Распределение НДС». Если в нем есть запись, тогда шаг фиксируется как требующий выполнения. Если записей в регистре сведений на нужный период (или раньше) нет, но есть проведенный документ «Распределение НДС», то шаг отмечается как выполненный.

В ходе распределения НДС система обрабатывает остатки по РН «НДС предъявленный» с видом деятельности «Определяется распределением», «Определяется использованием ОС/НМА», дальше система списывает этот НДС и частично (на основании базы распределения) формирует приходные движения по «НДС предъявленный» с видом деятельности «Продажа облагается НДС», «Экспорт несырьевых товаров» (при необходимости).

Суммы по регистру с видом деятельности «Продажа облагается НДС» программа сначала анализирует: если их можно принять к вычету, то они сразу списываются, и по ним формируются проводки по принятию НДС к вычету.

По тому НДС, который должен быть включен в затраты, формируются приходные движения по РН «Прочие расходы».

В общем случае после выполнения этой операции не должно в регистре «НДС предъявленный» остаться сумм по виду деятельности «Определяется распределением».

Автоматически создается и проводится документ «Распределение НДС».

Расчет стоимости ОС и НМА

В ходе выполнения данной операции актуализируются движения по ОС и НМА, которые были приняты к учету или модернизированы в текущем периоде. Изначально движения по ним писались по предварительной стоимости (которая определялась по регистру «Прочие расходы» на момент принятия к учету или модернизации).

В результате выполнения предыдущих регламентных процедур стоимость ОС и НМА может быть пересмотрена, и соответственно, на данном шаге будут откорректированы движения документов (Перемещение ОС, изменение параметров и т.д.).

Если по принятым ОС уже были начислены налоги (на имущество или земельный), то он также будет при необходимости пересмотрен в ходе данного шага расчета.

Решение о необходимости выполнения данного шага принимается на основании данных регистра сведений «Задания к расчету стоимости внеоборотных активов».

РС «Задания к расчету стоимости внеоборотных активов».

Расчет стоимости ОС и НМА и актуализация движений.

Документы по учету ОС и НМА с актуализированными движениями.

Формирование финансового результата

Для того, чтобы понять необходимость в данном этапе, система анализирует остатки по РН «Прочие расходы» по статьям расходов с вариантом распределения «На финансовый результат». Дальше список сравнивается с документами «Распределение расходов». Сравнение аналогично тому, которое выполняется на этапе «Настройка распределения расходов»: то есть на каждое сочетание «Организация / Подразделение / Направление деятельности / Статья расходов / Аналитика расходов» в документе должна быть отдельная строчка.

Если чего-то из списка в документе не хватает, то операция помечается как требующая выполнения, иначе операция не показывается.

При нажатии ссылки «Оформить», программа автоматически формирует документ с данными. При этом документ проводится только формально – никаких движений он не формирует.

Этапы оформления документов и формирования по ним движений специально разнесены на два шага, чтобы при необходимости можно было внести в документ какие-то ручные изменения.

Введенные ранее документы «Распределение расходов».

Остатки по РН «Прочие расходы».

По каждой организации создается много документов «распределение расходов» — отдельный документ на сочетание «Организация / подразделение / статья расходов  /аналитика / направление деятельности».

Проведенные документы «Распределение расходов» (без движений).

Распределение расходов по направлениям деятельности

По ранее сформированным документам происходит формирование регистров. Делается расход по регистру «Прочие расходы», движения по вспомогательным регистрам (Активы/пассивы, Финансовый результат).

С точки зрения проводок затраты списываются на 90, 91 -ые счета.

После завершения процедуры запускается проверка остатков по регистру «Прочие расходы». В нем не должно остаться статей расходов с вариантом распределения «На финансовый результат» (за исключением остатков, которые должны быть в НЗП осмысленно). С этими ошибками надо разбираться, потому что они означают, что некая сумма затрат зависла на 44-ом или 26-ом счете, не попав на 90-ый.

Проведенные документы «Распределение расходов».

В документы «Распределение расходов» дописываются движения: расход по «Прочим расходам» и т.д.

Документы «Распределение расходов» с движениями по регистрам.

Распределение доходов по направлениям деятельности

Шаг выполняется при наличии остатков в регистре накопления «Прочие доходы».

Формируется один документ «Распределение доходов по направлениям деятельности», в котором делается расход по регистру «Прочие доходы».

В распределение попадают только прочие доходы предприятия (например, «доходы от реализации ОС», а не доходы от основной деятельности).

После завершения процедуры проверяется наличие остатков по РН «Прочие доходы». В принципе данную ошибку можно проигнорировать: с точки зрения регламентированного учета доход уже признан, и на бухгалтерскую отчетность она не повлияет. А вот если ведется управленческий баланс, тогда с проблемой придется разбираться. Но в любом случае ошибка потянется в следующий месяц. Чтобы избавиться от нее, надо убрать остатки по «Прочим доходам» корректировкой регистров (если нет времени разбираться, по каким причинам они не распределяются, хотя обычно проблема связана с ненастроенной базой распределения и решается исправлением непосредственно в документе).

Остатки по РН «Прочие доходы».

Создается документ «Распределение доходов по направлениям деятельности», в который дописываются движения: расход по «Прочим доходам».

Документы «Распределение доходов по направлениям деятельности» с движениями по регистрам.

Формирование записей книги покупок и продаж

Для того, чтобы определить необходимость выполнения данной операции, система анализирует регистр сведений «Задания к формированию записей книги покупок/продаж» и данные по РН «НДС предъявленный».

Если есть запись в регистре сведений в месяц закрытия (или раньше), то в списке операций появляется шаг про Формирование записей, который требует выполнения. Если записи в регистре сведений нет, но в РН «НДС предъявленный» есть хотя бы одна строчка с установленным признаком «Регламентная операция», то шаг отмечается как выполненный.

Регистр сведений можно при необходимости корректировать вручную, регистр накопления – нельзя (только через корректировку регистров).

При запуске процедуры к документам «Счет-фактура» дописывается расход по РН «НДС предъявленный» (с флагом «Регламентная операция»). Аналогичную регламентную процедуру можно запустить и непосредственно в документе «Счет-фактура полученный», если сформировать в ней проводки.

После выполнения данного шага программа запускает проверку соответствия сумм в счетах-фактурах и в оформленных торговых документах.

РС «Задания к формированию записей книги покупок/продаж».

В документах дописываются расходные движения по РН «НДС предъявленный».

Про ГИС ЖКХ:  Раскройте правду: как узнать, лжет ли вам кто-то

Документы программы с дописанными регистрами.

Отражение документов в регламентированном учете

На этом шаге формируются бухгалтерские проводки для новых или изменённых документов.

Формировать проводки можно и отдельно от закрытия месяца, с помощью обработки, которая находится в разделе «Регламентированный учет», но надо понимать, что в результате выполнения процедур закрытия большая часть этих проводок будет удалена и сформирована заново.

Система при выполнении данного шага ориентируется на регистр сведений «Отражение документов в регламентированном учете», в котором перечислены все документы регламентированного учета, введенные в систему. При необходимости статус документа в данном регистре также можно изменить вручную. Обычно такая необходимость возникает в случае ошибочного перепроведения старого документа в закрытом периоде. Также на Инфостарте можно найти много обработок, которые позволяют массового изменить статусы документов за период: например, если требуется только переформировать проводки без выполнения всего расчета себестоимости.

Регистр сведений «Отражение документов в регламентированном учете».

Формирование проводок у документов.

Документы с проводками.

Расчет курсовых разниц

Необходимость данного шага определяется системой на основании остатков по переоцениваемым валютным счетам.

При этом система делает предварительный расчет курсовой разницы по курсу на конец закрываемого периода. Если сумма отличается от того, что сейчас есть в остатках по проводкам, тогда фиксируется необходимость регламентного расчета.

В ходе расчета Создаются документы «» с типом операции «Расчет курсовых разниц по регламентированному учету».

Автоматический расчет курсовой разницы.

Цель данного этапа – получить документ «Регламентная операция» с типами:

В программе есть регистр сведений «Задания к закрытию месяца», но наличие записей в нем сигнализирует системе только об обязательности выполнения регламентных процедур по формированию фин. результата. Но даже если записей в РС не будет, 1С: все равно выполнит определенные проверки, на основании которых будет фиксировать потребность в списке операций.

Вот список этих проверок:

Регистр сведений «Задания к закрытию месяца».

Остатки по счетам по бухучету и налоговому учету.

Создание и проведение документов «Регламентная операция».

Документы «Регламентная операция» с типами:

Проверки операций закрытия месяца

В ходе проверок, которые я описывала раньше в статье, система также оперирует другими проверками корректности введенных данных (до расчета каждого шага и после расчета).

Полный список проверок содержится в справочнике «Проверки состояния учета». Его можно найти в настройках процедуры закрытия месяца.


Отразить в регламентированном учете 1с

справочнике список проверок сгруппирован по смыслу. В каждом элементе описано, что именно будет проверяться.


Отразить в регламентированном учете 1с

Обычно описание довольно информативно.

Также можно настроить выполнение каждого шага проверки в автоматическом режиме (например, если документооборот большой, и оставлять все выявленные ошибки непосредственно до закрытия месяца опасно).

При выполнении процедур закрытия периода проверки будут выполняться в любом случае.

Надо понимать, что в 1С:ERP время от времени увеличивается количество проверок, и то, что не вызывало сообщений об ошибке раньше, может после обновлений начать отмечаться как проблемный шаг.

Результаты проверок пишутся в два регистра сведений: «Проблемы состояния учета» и «Объекты проблем состояния учета». Их надо знать, потому что иногда у клиентов в результате обновления конфигураций иногда возникает ситуация, что при формировании отчетов (например, ОСВ по счету) выдается сообщение о том, что «период не закрыт», «данные отчета не актуальны» при том, что реально все процедуры закрытия периода за нужный месяц выполнены. Обычно это означает, что в новом релизе была добавлена некая проверка, которую текущая ИБ не прошла.

Сразу паниковать не надо, потому что часто после обновления анализируются старые данные в уже закрытых периодах, которые к настоящему времени уже были скорректированы. Так что можно просто удалить записи ошибок за старые периоды и запустить закрытие периода за текущий месяц. Если проблема реально есть, то система ее снова диагностирует, и вот тогда уже надо будет разбираться. Просто игнорировать надписи с ошибками нельзя.

Справочно – полный список операций закрытия месяца (для релиза 2. 10)

И в конце статьи хотела бы добавить, что на Инфостарте запущен курс по сложному регламентированному учету в 1С:ERP, в котором я подробно рассмотрела многие сложные вопросы бухгалтерского учета и расчета себестоимости в 1С:ERP —

1.

Brawler

Сейчас в теме

чувствует нытье бухгалтеров
без проводок жизнь не мила и пофиг на все накладные расходы с этим связанные
пофиг на то что наиболее корректные проводки получаются только после закрытия месяца, а если проводки форсированно генерить, то есть большой шанс что после закрытия месяца они просто не актуализируются в новые рассчитанные значения

2.

sqr4

Сейчас в теме

за год подобных ситуаций обнаружено не было, можете указать конкретный пример?

3.

AndrewUs

Сейчас в теме

У нас был очень интересный случай связанный с проводками. Сделали бухгалтер документ «Приобретение товаров и услуг», провела его, отразила. Потом поняла, что документ не нужен (по какой причине уже не так важно), просто отменила его проведение и пометила на удаление. В конце месяца, сделали все необходимые операции по закрытию. Начали проверять, а помеченный на удаление документ проводки делает. Сказать, что я был в легком недоумении, ничего не сказать.
Это никак не связано с внешними расширениями, просто пример из жизни. Скорее всего это был баг, который, возможно, уже исправили, т.к. подобных ситуаций больше не возникало.

5.

Brawler

Сейчас в теме

уже не вспомню с каким именно документом были проблемы, я просто отрезал возможность нажимать кнопку отражения проводок по документам и доверили все закрытию месяца, а при закрытии месяца только проверенные бухами доки отражаются по бухне (галочками то есть отмеченные)
проблемы вроде были с доп расходами или основными средствами или возвратами товаров

9.

sqr4

Сейчас в теме

при таких условиях, то и повторное закрытие месяца, таит в себе много опасностей.

4.

AndrewUs

Сейчас в теме

Проводки могут не актуализироваться даже и после закрытия месяца, если их и не формировать вообще, а доверить эту процедуру регламентным заданиям. В любом случае, необходимо проверять.

6.

Brawler

Сейчас в теме

7.

AndrewUs

Сейчас в теме

По счетам 76. ВА и 76. АВ с Вами полностью согласен, особенно проблем было после обновлений декабря-января 2018/2019 годов.

8.

Brawler

Сейчас в теме

да, четко после обновления на крайний «стабильный» релиз

10.

DragonAgo

Сейчас в теме

Доброе утро, автоматически не отражаются документы списания и поступления ДС.

11.

sqr4

Сейчас в теме

Какая конфигурация, какой релиз?

12.

DragonAgo

Сейчас в теме

13.

semenoof

Сейчас в теме

КА 2.4.13.148.
Платформа 8.3.18.1363.

При установке расширения получаю следующую ошибку:

Не могли бы вы поправить ее и прислать мне исправление если можно на 5438995собакаgmail.com?
Спасибо.

14.

semenoof

Сейчас в теме

Снял Режим совместимости. Расширение подключилось, но:
Приобретение услуг и прочих активов, Закупка у поставщика. Распровел документ. Потом провел — проводки не появились ((.
Реализация товаров и услуг. Реализация. Аналогично. Проводки после проведения не появляются ((

15.

semenoof

Сейчас в теме

16.

sqr4

Сейчас в теме

попробую на выходных посмотреть, что не так в новом релизе

17.

sqr4

Сейчас в теме

надеюсь не у конфигурации его сняли)

18.

semenoof

Сейчас в теме

19.

semenoof

Сейчас в теме

Резюме: поставил режим совместимости из основной конфигурации. Снял галочки безопасный режим и защита от опасных действий. Вроде стало работать.

20.

Taleon

Сейчас в теме

На 2.4.13.209 работает, спасибо за расширение.

21.

modestry

Сейчас в теме

В 1С:Комплексная автоматизация 2 (2.5.8.267) не работает, для Счет-Фактуры полученной уже. Кто правил?

22.

sqr4

Сейчас в теме

обновлю в ближайшее время

23.

modestry

Сейчас в теме

Добрый день на версии КА 2.5. (2.5.11.79) пишет: Ошибка применения


Отразить в регламентированном учете 1с

Отразить в регламентированном учете 1с

25.

sqr4

Сейчас в теме

для КА 2.5 не тестировалась, вероятнее всего, необходимо изменить режим совместимости у расширения

Какое соответствие модулю ПроведениеСерверУТ ? Общие модули КА 2.5 на скрине 2


Отразить в регламентированном учете 1с

Отразить в регламентированном учете 1с

28.

sqr4

Сейчас в теме

переделаю в ближайшее время и под 2,5 версию, предлагаю подождать

30.

serg_art

Сейчас в теме

Здравствуйте! можно пользоваться на релизе 2.5?

Оцените статью
ГИС ЖКХ